出具发票_为跨公司销售做公司间发票

出具发票_为跨公司销售做公司间发票

by 枫竹丹青 ⋅ 1 Comment

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一.说明

在SAP中,两个公司间可以进行跨公司销售业务,也就是在一张销售订单中,A公司对客户销售,但由B公司出货,这就涉及到两个结算:A公司向客户出具发票;B公司向A公司出具公司间发票。

对于公司间发票,也是使用T-CODE:VF01参照交货单创建,不过需先向客户开发票后,才能开具公司间发票,也就是需要用VF01参照交货单先后开出两张不同类型的发票。对于公司间发票,与普通发票一样,也涉及到发票类型、销售范围、付款方、定价等数据,但数据来源与普通发票并不一样,具体见下表述。

当开出公司间发票,收票方(上述A公司)还需要进行发票校验(收入发票),两个步骤相互独立。实际业务场景中,可通过IDOC配置实现收入发票自动记帐,如未配置IDOC,则收票方需手工创建相关凭证。

二.参考单据及相关配置

本文参考的是一张跨公司销售订单,订单类型为TA(英文),销售组织C200隶属于公司代码C200,发货工厂C100则隶属于公司代码C100,订单参见《销售订单_跨公司销售》。在公司代码C200做完向客户开票后,公司代码C100需向C200开具公司间发票。

公司间发票的类型,是在销售订单类型配置中指定,在销售类型的条目明细的开票组下的“公司间出具发票类型”就是指定公司间发票的类型,配置参见《定义销售凭证类型(Sales Document Types)》,也可以用IMG路径“销售和分销→开票→公司间出具发票→定义公司间开票的订单类型”(SM30维护视图V_TVAK_IV),维护界面如图 1所示,由此可知公司间发票类型是IV。

图 1 设定公司间发票的发票类型

         公司间发票的销售范围和付款方,不能从销售订单中获取,而是在后台配置中指定,销售范围参见《为工厂分配用于公司间开票的销售范围》,本例为工厂C100的分配的销售范围(销售范围、分销渠道、产品组)是C100、D1、C1;付款方参见《给销售组织分配内部客户号》,本例为销售组织C200分配的客户号是FC200,并且维护销售范围C100、D1、C1的销售视图,此客户是内部结算客户,更多信息参见《客户主数据_示例4_内部公司结算》。

能够正确的确认定价过程,涉及到两个配置:

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  • 发票类型对应的“凭证定价过程”条目值,可从定义发票类型配置中获取,位置在类型明细的“帐户确定/定价 → 凭证定价过程”条目,参见《定义发票类型(Billing Types)》,也可以从IMG路径“销售和分销→基本功能→定价→定价控制→定义并分配定价过程<给出具发票类型分配单据定价过程>”(SM30维护视图V_TVFK_PR),本例发票类型IV的值为“I 公司间出具发票”。
  • 将销售范围、发票的凭证定价过程、客户的定价过程等三项五个数据作为一个组合,分配一个定价过程,配置参见《销售定价过程的确定》。销售范围(销售范围、分销渠道、产品组)是C100、D1、C1,发票的凭证定价过程是“I公司间出具发票”,客户的定价过值为“1 标准”,分配的定价过程是“ICAA01 公司间出具发票”。

能否创建公司间发票,也可从交货单数据表LIKP中查看,如果满足数据要求,则可以创建,否则不会,其中字段FKAIV是公司间发票类型,字段VKOIV、VTWIV、SPAIV是用于公司间发票的销售范围(销售组织、分销渠道、产品组),字段KUNIV是公司间发票的客户(付款方)。如果配置无误仍旧无正常数据,则需查看付款客户是否正确维护销售视图。

此例含有IDOC配置,能够自动生成收入发票过帐,为此需维护发票相关的输出条件记录,参见《为IDOC维护发票输出记录》。

三.操作

公司间发票与普通发票的操作类似,可参见《出具发票_参考交货向客户出票》,本文只描述特定的信息。 在用VF01参照交货单创建向客户的发票后,再次执行VF01参照交货单创建,如图 2所示。

图 2 VF01参照交货单创建

         按下回车键进入到发票概览界面,如图 3所示,可见到发票类型是IV,付款方的客户号是FC200。

图 3 发票概览

         转至抬头的抬头标签页如图 4所示,可见到销售范围。

图 4 抬头_抬头标签页

         进入项目明细,在条件标签页下,如图 5所示可见到各定价元素,点击下部的“分析”按钮(),如图 6所示则可以看到定价过程是“ICAA01 公司间出具发票”。

图 5 项目明细_条件标签页

图 6 项目定价过程信息

         以上完成,点击保存按钮(),公司间发票生成,本例是由于发票类型IV中的过帐冻结标志是非选中状态,故立即生成会计凭证而不再需要VF02过帐的步骤。

四.凭证流及输出信息

在前台执行VA03输入销售订单号,点击显示凭证流按钮()可见到其凭证流,如图 7所示有两张发票,其中一张是对客户开具发票,另一张则是公司间发票。

图 7 从销售订单查看凭证流

         在前台执行VF03,输入公司间发票号进入,点击菜单“转到→表头→输出”,可见到输出的类型的信息,对于IDOC收入发票过帐的查询,可参见《查看公司间发票生成的IDOC凭证》。

图 8 查看发票输出信息

Posted in: SD凭证及操作 ⋅ Tagged: IDOC公司间发票VF01

二、参考文档

SAP 公司间销售配置原理和步骤

2013年08月28日 19:50:59 王小磊 阅读数:3660

公司间销售:
所谓公司间销售就是公司BP01销售给客户,而发货方是公司BP0X,公司间销售时需要处理两张发票,一张是公司BP01开给客户的,一张是公司BP0X开给公司BP01的,也就是说,公司BP01对客户产生应收,公司BP0X对公司BP01产生应收,同时公司BP01对公司BP0X产生应付。


配置原理:
公司BP0X开给公司BP01的发票的标准配置是IV,其计算是使用的价格就是IV01或IV02(分别参考PI01和PI02).这张发票开出后,销售公司收到可以手工做张凭证:记对发货工厂的应付,销售成本和进项税.或者利用IV发票的特殊输出类型RD04由系统自动在开公司间发票时生成销售公司的会计凭证,或者在产生iv的同时透过idoc自动产生销售公司的应付。


配置步骤:
1)建立客户主数据,方法是在供货公司B的下面建立一个客户,该客户的统御科目是公司间交易;
2)给公司间出具发票分配订单类型,路径在SPRO—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—定义公司间开票的订单类型,也可以直接在销售—销售单据—销售凭证抬头—定义销售凭证类型中定义销售订单类型,定义时确定哪些单据类型可以和公司间销售联合使用,然后给该销售单据类型的配置:“出具发票—公司间出具发票类型”中分配一个公司间出具发票类型,标准的为IV;
3)在“按工厂分配组织单位”中,为BP01、BP0X公司下的交货工厂分配销售区域,分配完成后,交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务;
4)在“按销售组织定义内部客户号”中,定义内部客户编号,内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织;
5)分配组织结构,将公司B的工厂分配到公司A的销售组织下面;
6)定义定价过程,在公司间销售订单对应的定价过程中,需要将TSPP的“√”选中”;
7)在“出具发票—出具发票凭证—维护开票凭证的复制控制”中,维护公司A出具给客户的发票到公司间发票的复制控制规则;
8)物料的需求:需要在公司BP01和BP0X同时维护,同时需要在公司BP01对应的物料“销售视图1”中,将交货工厂维护为公司BP0X的工厂;
9)在创建销售订单和交货单时,销售订单和交货的创建都需要在公司BP01的销售区域下进行,同时在销售订单中,需要在订单行项目层次,将交货工厂改为公司BP0X的交货工厂;
10)交货完成后,需要根据交货单创建两张发票,可以用VF01或VF04选择不同的开票类型:“与交货相关”和“公司间出具发票”,分别给出具发票,前者由公司BP01给其客户,后者由公司BP0X给公司BP01。

公司间销售时需要处理两张发票,一张是销售公司开给客户的,一张是发货公司开给销售公司的.后者就被称为公司间发票标准的是IV,其计算是使用的价格就是IV01或IV02(分别参考PI01和PI02).这张发票开出后,销售公司收到可以手工做张凭证:记对发货工厂的应付,销售成本和进项税.或者利用IV发票的特殊输出类型RD04由系统自动在开公司间发票时生成销售公司的会计凭证.
销售公司对制造公司的应付,系统可以自动产生的,就是产生iv的同时透过idoc可以产生应付
使用标准的系统配置就可以,pi01和pi02是统计用的,pi01是基于数量的,pi02是基于百分比,标准的pricing procedure是rvaa01。只要订单中的交货工厂是跨公司的,pi01或pi02就会自动带出来。

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